医联体年度预决算

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天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度部门决算

发布:浏览量:时间:2023-09-27 15:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度部门决算

 

 

 

 

 


 

  

 

第一部分  .............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表.................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表(按功能分类列示)......................................... 2

三、收入决算表(按单位列示)................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表................. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明........................................ 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..... 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 9

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明......................................................................................................... 9

第四部分  名词解释...................................................................... 10


第一部分 

 

一、主要职责

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心是滨海新区所属海滨街基层社区卫生服务机构。以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向,为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命周期健康服务。

二、机构设置

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心内设1个职能科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


    十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

 

 


第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计111,747,832.86元,与2021年度相比,收、支总计各增加17,633,140.91元,增长18.74%主要原因是:2022年度受疫情影响降低,诊疗人次上升,医疗收入增加;诊疗业务的增加导致医疗成本相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度本年收入合计111,747,832.86元,与2021年度相比增加17,661,797.51元,主要原因是:2022年度受疫情影响降低,医疗收入增加其中:一般公共预算财政拨款收入25,689,086.01元,占22.99%;事业收入85,726,486.90元,占76.71%;其他收入332,259.95元,占0.30%

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度本年支出合计109,147,833.76元,与2021年度相比增加22,657,204.68元,主要原因是:医疗收入增加导致医疗成本相应增加其中:基本支出101,245,947.75元,占92.76%;项目支出7,901,886.01元,占7.24%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计25,689,086.01元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,880,644.29元,下降10.08%主要原因是:2022年度基本药物制度等财政项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出25,689,086.01元,占本年支出合计的23.54%,与2021年度相比,减少2,880,644.29元,下降10.08%主要原因是:2022年度基本药物制度等财政项目收入减少。

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,689,086.01元,主要用于以下方面:卫生健康支出25,689,086.01元,占100.00%

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,787,200.00元,支出决算为25,689,086.01元,完成年初预算的144.42%。其中:

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市卫生机构(项)年初预算为 17,787,200.00 元,支出决算为 17,787,200.00元,完成年初预算的100.00%决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0元,追加预算为7,156,770元,支出决算为7,156,770元,完成追加预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于基本公共卫生服务项目支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0元,追加预算为76,234.01 元,支出决算为 76,234.01 元,完成追加预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于扩大国家免疫规划、重大传染病防治、智慧化免疫规划等专项工作,购置与项目相关的专用材料和专用设备。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 元,追加预算为18,882 元,支出决算为 18,882 元,完成追加预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于儿童先天性疾病筛查项目工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,787,200.00元,与2021年度相比减少10,475,297.70元,主要原因是2021年度将部分基本公共卫生服务经费放入基本支出;2022年度基本药物制度补助经费减少。其中:人员经费17,787,200.00元,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平;较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是:本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(二)具体情况

1. 因公出国(境)费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是:本年度未用一般公共预算列支因公出国(境)费。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。其中:

公务用车运行维护费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是:本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至20221231日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是:本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0元,支出决算0.00元,预算相比持平;较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是:本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022政府采购支出总额7,770.00元,其中:政府采购货物支出7,770.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,770.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7,770.00元,占政府采购支出总额的100.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度无国有资产占有使用情况

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2022年度已对14个项目开展绩效自评,涉及金额7,902,186元,自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。